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最新審計知識培訓內容

發布時間:2020-12-12 15:46:49

❶ 請問大學中的審計學主要學習什麼基礎課是什麼專業課是什麼

問:審計學是什麼系
答:屬於會計學系
現代審計學科體系一專般由理論審計學、應用審計學、審計技術學屬、歷史審計學四個分學科組成。
理論審計學,主要研究審計基本概念、原理和規律,以及對不同類項、不同國家的審計進行比較研究等。它包括審計學基礎理論和比較審計等。
應用審計學,主要研究各類不同目標的審計和各個不同行業的審計以及審計法學。
審計技術學,主要研究各種審計方式、技術、方法和手段及其應用。
歷史審計學,主要研究審計的產生、發展和興衰存亡的規律性。
審計學科體系結構除上述四類分學科外,有人認為還應包括邊緣審計學,也即是審計學和其他社會科學或自然科學交叉與融合的學科。

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❷ 干審計工作需要學習哪些知識

主要有:
一是審計方面知識,原理、流程、規則等。
二是財會方面知識。
三是你要審計的業務領域的知識。

❸ 在四大對於審計人員應該做些什麼培訓

工作內容主要是財務報表審計。說白了就是企業自己製作了會計報表,然後會計師事務所的員工去審查這些報表的數字是否真實可靠、會計估計是否合理、有沒有欺詐舞弊現象之類。
一個典型的四大初中級審計師的工作內容,基本如下:
①參加審計計劃會議,與合夥人,項目經理,項目組成員一起討論客戶當年經營狀況,對審計策略的影響,確定重要審計風險,項目時間安排,人員安排等;
②進場審計,將客戶的試算平衡表整理成可以進行審計的格式,做自己被分到的科目,小客戶的話一次會被分到比較多科目,大客戶的話則會被分到一個科目下的某項測試;這個過程會持續數天,數周甚至數月,其間主要用到excel等數據軟體,也有可能會需要用到客戶使用的數據系統,如SAP,Oracle,金蝶,用友等;
③向客戶詢問審計中遇到的問題,索要需要完成審計程序的資料,向客戶提出審計調整意見;
④將完成的底稿交由高級別審計師審閱,解答審閱者提出的問題,進一步完成底稿;
⑤現場審計完成後回到辦公室進行審計報告階段的工作,主要是將前一階段完成的測試底稿與客戶的財務報表草稿相對應起來,確保財務報表上的每一個數字都已經被審計測試涵蓋;
⑥參加有客戶高層到場的審計總結會議,審計經理或合夥人提出最終的審計調整意見
⑦將最終完成的底稿歸檔。
一天的生活就是上述工作的混合,其間還會夾雜業務培訓,執業資格備考等內容。
二. 工 作 強 度
四大的審計業務有忙季和淡季之分,因為上市公司的年報送交都要在每月4月30日之前,因此在這之前審計公司的工作量非常之大,員工通宵達旦是經常的事情。
而在5月以後到11月前的半年時間里,是明顯的淡季,加班比較少,這個時候員工通常都是把空閑的時間用來准備CPA考試或者休假。
但是近年來忙季和淡季的區別已經沒有以前那麼明顯了。有的事務所由於業務空前增多,使員工在整個一年都非常忙碌。

❹ 信息系統審計培訓裡麵包括什麼

關於信息系統審計培訓里服務方面的知識,北京時代新威信息技術有限公司在信息系統審計培訓大綱里描述了詳細的信息系統審計內容,主要講信息系統審計服務,裡麵包括:為什麼審?怎樣審?審什麼?從哪裡審?誰來審?五大類內容。
為什麼審?信息系統審計是信息系統治理工作中的重要一環。時代新威通過以它合規性評價為出發點,以它評審、檢查和測試為主要手段,以它發現信息系統治理過程中存在的風險為目標,幫助和促進用戶全面預防和及時處置信息系統風險,從而有效提高信息系統的安全性和有效性。
怎樣審?實施信息系統審計,首先要明確審計目的並確定審計范圍;然後選擇和明確審計依據,組建審計小組;其次規劃審計方案,實施現場審計;最後報告審計發現,形成審計報告;其後,作為後續審計活動,實施跟蹤審計。
審什麼?通常認為,信息系統審計的主要對象是一個組織的信息科技部門。除信息科技部門外,信息系統的所有用戶部門及相關方都應考慮在內,因為許多信息系統的控制措施要在這些部門完成。
從哪裡審?根據審計方式的不同,信息系統審計還分為現場審計和非現場審計。非現場審計以非現場審計系統為主要審計工具。
誰來審?審計組成員應經過專業培訓並取得相應資格,如:CISP-Auditor、CISA等。時代新威在信息系統審計中都具有相應的資格證書,專業化服務且業務或技術專家都具備豐富的行業知識和經驗。

❺ 審計學專業如何有哪些課程

審計學本科主復干學科制

經濟法

審計學本科主要課程

宏觀經濟學、管理學原理、管理信息系統、經濟法、稅法、財務會計。

審計學本科有哪些課程

主要課程:微觀經濟學、宏觀經濟學、管理學原理、管理信息系統、經濟法、稅法、財務會計、成本會計、財務管理、內部控制審計、財務審計、管理審計、建設項目審計、計算機審計、法務會計等。

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❻ 審計師培訓課程有哪些

審計師培訓課程有以下幾種:
1.初、中級。
《審計專業相關知識》專:宏觀經濟學屬基礎、企業財務管理、企業財務會計、法律;
《審計理論與實務》:審計理論與方法、企業財務審計。
2.高級。
《經濟理論與宏觀經濟政策》:社會主義市場經濟理論研究,金融理論研究,財政理論研究,財務會計和財務管理理論研究;
《審計理論與審計案例分析》:審計理論研究,審計技術方法。

❼ 《審計學》課程講什麼內容

隨著商品經濟的發展,財產所有權與經營權日益分離,信息不對稱加劇,審回計工作,特別是注冊會計師審答計,在經濟生活中扮演著越來越重要的角色;在提供專業服務、維護社會經濟秩序等方面發揮著不可替代的作用。 審計學的內容主要涉及三大部分:審計的基本知識、審計的基本理論與方法、審計的基本實務。通過本課程的學習,使學生能夠明確現代風險導向的審計理念;掌握注冊會計師審計的基本理論和基本方法,熟悉審計的基本實務,並能夠在一定程度上將理論運用於審計實務。

❽ 內審員培訓主要是哪些內容

簡單來說就是內部管理評審,查漏,監督,以及提出整改方案。具體的工作內容則有:

一、協助部門領導建立、實施和保持本部門質量管理體系(也可以是質量、安全、環境三標體系或計量體系及其他類似認證體系);確保質量管理體系過程得到建立和保持;在整個企業內促進顧客質量要求意見的形成;負責與質量管理體系有關之外部聯絡。

二、負責體系文件控制,審核質量手冊、質量方針、目標;指導各部門對相關文件之使用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現有體系文件定期評審。

三、審查各部門編制的質量記錄在案格式,並審批;負責監督、管理各部門的所有質量記錄、三級文件;指導各部門對質量記錄的整理和保管。

四、向主管領導報告質量管理體系運行情況,提出改進建議;制定管理評審計劃、收集並提供管理評審所需的材料,編寫管理評審報告,協助、協調、監督實施管理評審中相關糾正、預防措施。

五、審查各有關部門編制的質量計劃;負責指導本部門產品質量管理相關人員對本部門質量策劃實施情況進行監督檢查。協助、協調各部門相關人員進行質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。

(8)最新審計知識培訓內容擴展閱讀:

1、審核的相關概念。

2、ISO9001:2008標準的理解。

3、企業的質量管理體系。

4、產品相關的法律法規、標准、行業准則、企業標准。

5、審核策劃(年度審核方案、審核實施計劃)。

6、內部審核檢查表。

7、首次會議、末次會議。

8、現場審核。

9、審核技巧(抽樣、觀察、提問、記錄、報告)。

10、內部審核不符合項的判定。

11、內部審核報告。

12、審核後的糾正和預防措施及其跟進

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